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内部审计及所需资料:内部是接受委托,为被审单位内部的经营状况、财务收支和其他经济活动,本着客观、公正、独立、守信的原则,获取充分、适当的证据进行审计,并根据审计情况,出具审计报告。一、内部审计的主要内容:检查被审单位年度财经工作目标的完成情况;审核财务状况和经营成果情况;审查财经政策、财经纪律和财经制度的执行情况,被审单位委托的其他相关事项。二、内部审计所需资料:(1)年度会计报表;(2)年度各项账簿;(3)年度所有会计凭证;(4)年度各项工作计划;(5)内部财政政策及相关财务制度;(6)财政部门或上级主管部门年度拨款计划;(7)上年度内部审计报告;(8)其他相关资料。
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